2009年审计工作总结
发布时间:2013-07-01    来源:审计处     点击次数:
一年来,在省教育纪工委及学院党委和行政的统一领导下,学院审计工作紧紧围绕目标责任书的要求,坚持“一审二帮三促进”,牢固树立审计工作为学院改革发展服务的意识,不断提高认识,强化党性锻炼和党性修养,努力提高整体素质和服务水平;严格执行各项财经法规和制度,以财务收支审计为基础,以经济责任审计和基建、修缮工程审计为重点,强化对经济活动的审计监督,加强党风廉政建设,努力维护学院合法权益,认真完成了各项审计任务,保障了学院教学、科研、后勤等工作的顺利进行。
一、坚持政治理论学习,自觉落实科学发展观
1、一年来,学院审计处紧紧围绕学院中心工作,坚持政治理论学习制度,认真学习和贯彻党的十七大精神,践行科学发展观,组织审计人员做好学习实践科学发展活动总结和满意度测评工作,积极查找问题,按时完成外出考察学习和调研报告的撰写任务,并结合工作实际科学制定了整改方案;认真协调支部所属单位学习时间,坚持两周一次集中学习政治理论,认真学习和贯彻党的十十七届四中全会精神,学习胡锦涛同志国庆60周年大会讲话及吴大观同志先进事迹,保证了各项学习任务的完成,提高了审计人员的政治思想认识和理论素养,为搞好业务工作打下了坚实的思想基础。
2、在每项大的审计事项开展之前,认真学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》等上级和学院的规章制度,明确程序规范和政策界限,加强审计纪律和廉政教育,统一了审计人员的思想,强化了党风廉政建设,提高了审计人员的规范意识、责任意识和廉洁意识。全年无安全责任事故和违纪违法行为,精神文明与安全稳定工作检查合格。
3、重视业务学习,学院审计处通过多种形式加强业务学习和培训,积极参加上级业务部门组织的各种学习培训。先后6人次参加了会计人员继续教育、审计人员继续教育和工程造价培训等学习活动,提高了审计人员整体业务素质。注重理论研究,坚持理论联系实际,增强工作针对性,不断明确工作思路,将学习效果落实到具体工作中去,发表专业论文“权责发生制在高校会计中的应用”1篇,完成审计工作专题调研报告一份。
二、进一步加大审计监督力度,积极开展各项审计工作
1、加强审计知识教育宣传,营造审计工作氛围
一年来,学院审计处在严格履行审计职责的同时,利用审计进点会、调查走访和工作会议等形式,积极宣传审计工作的程序、内容、方法和作用,争取教职工对审计工作的理解和支持,进一步营造良好的审计工作氛围。2009年专门收集整理相关资料,依据有关审计法律法规和准则规范,积极配合学院纪委编印《咸阳师范学院党风廉政建设制度汇编》。
2、抓住重点,积极开展财务收支审计
按照学院统一安排,学院审计处2009年完成了对工会2008年度财务收支审计工作,涉及审计资金总额100余万元。审计发现问题4项,提出审计建议3条,促进了学院经济管理工作。同时结合工会经费审查委员会的工作要求,协助院工会完成了经费收支情况的检查,加强了对各二级分会的监督管理。
3、精心安排,作好领导干部经济责任审计工作
2009年,按照学院党委组织部的委托,学院审计处精心安排,认真组织,及时开展对原基建处长、后勤集团总经理等2名处级干部的任期经济责任审计。审计资金总额7123.91万元,审计发现问题9项,提出审计建议7条。针对审计中发现的问题及时下发整改通知,要求被审计单位明确整改措施,认真整改,保障了学院党风廉政建设的顺利进行。
4、严格把关,完成各项基建、修缮工程审计工作
2009年学院审计处配合完成了省教育厅安排外审的学院5号教学楼工程项目,送审金额5689.84万元,审定金额5370.13万元,审增金额111.62万元,审减金额431.33万元,净审减金额319.71万元,审减率5.62?;13号公寓楼工程项目,送审金额782.67万元,审定金额701.09万元,审减金额81.58万元,审减率10.42?。完成自审的院内工程项目36项,送审金额787.70万元,审定金额721.95万元,审减金额65.75万元,审减率8.35?。商住楼工程已及时报送省教育厅安排审计,目前正在积极进行中。
对工程项目中存在的问题,能够及时与上级部门联系,做到了上情下达、下情上报,认真协调处理,为学院节约了基建修缮经费支出,维护了学院利益。
5、继续开展对经济活动的事前、事中和事后全过程控制
一年来,审计处积极参与并监督重大经济活动,参与学院招投标领导小组招(议)标、实地考察、大宗物资采购、工程验收及专题工作等经济活动90余次,完成率100?;审查经济合同金额达12250.16万元。对出现的情况和问题,随时提出,积极沟通协调,及时予以纠正,促进了各项经济活动健康有序进行。
6、严格规范,加强内部管理
重视内部规范化建设,严格日常工作程序,岗位责任明确;坚持收支两条线制度,严格财务及资产管理,无违规现象发生;规范各类经济事项的移交、审签和记录工作,不断加强各类档案资料的收集、整理和日常管理,保证资料真实、完整;按时完成了审计档案的归类、整理、装订工作,累计装订各类档案12本;结合工作实际,按时完成内部管理工作文件清理工作,废止重复制度两项;起草完成附加审计结算合同和附加审计监理合同。
7、积极完成各项临时性工作
认真参与小金库清理检查工作;及时提供资料和建议,为加强学校管理工作提供决策依据;主动与学院法律顾问沟通,完成原图书楼工程和科技园大厦混泥土诉讼配合工作;认真查找资料,配合相关单位对体育训练馆、科技园大厦工程等问题予以处理,保证各项工程正常进行。
总之,一年来,学院审计处切实履行审计职责,较好地完成了各项工作任务,保证了学院各项工作的顺利进行。今后,审计工作要围绕“十一五规划”,继续加强和完善内部审计工作,转变工作理念和工作作风,严格操作程序,不断提高服务水平和审计质量,防范审计风险,进一步促进学院资金规范运行,努力提高经费使用效益。

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