根据省教育厅2016年内部审计工作计划和我校本年度审计工作计划安排,按照《关于开展省属高校困难学生资助政策落实及专项资金审计的通知》(陕教审办2016 8号)和《关于对学生资助政策落实和专项资金管理使用情况进行审计的通知》(院审通2016 3号)的具体要求,审计处成立审计组于2016年4月18日至5月10日,对我校2014年9月至2015年12月底学生资助政策落实和专项资金管理使用情况进行了专项审计。审计的目标是加强困难学生资助专项资金的管理,使学校各项学生资助资金从提取、拨付、发放、结余等方面得到有效监管,保障资金安全。此次审计共提出合理化建议4条。