2025年,按照《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》《陕西省教育系统内部审计工作实施办法》,围绕学校2025年度工作要点和发展大局,立足审计职能定位,聚焦主责主业,以高质量审计为学校各项事业高质量发展提供坚强保障。
一、工作思路
(一)持续开展学习,领会党对审计工作新要求。深入学习贯彻陕西省委审计委员会会议、全省内部审计工作会议精神,不断提升审计“能查能说能写”的业务水平。
(二)拓展广度深度,推进内部审计监督全覆盖。围绕经济责任审计、工程管理审计、预算执行审计、专项审计等方面,结合学校年度工作要点和重点业务、关键领域,把审计“治已病、防未病”作为开展审计工作的出发点和落脚点,用好审计专业优势,自觉融入党的自我革命制度规范体系。(三)加强自身建设,不断优化内部审计方式方法。不断提升审计队伍整体素质,增强审计人员斗争精神和斗争本领。利用数智化校园建设计划,推进审计信息化建设,利用大数据审计提高内部审计工作效率。持续加强审计与纪检监察、财务、组织、人事等部门的协调联动,通过联合监督等方式,形成联动抓整改的工作机制,形成工作合力,推动重大审计遗留问题尽快整改。
二、工作重点
(一)落实重大政策方面。围绕学校2025年工作要点,对数智化建设水平提升,基础设施改造升级,推进智慧校园建设和智慧教室改造,建立统一数据中台,实现多源数据互联互通,构建“一站式”管理平台等重点项目,加强审计跟踪关注,提升项目管理绩效,确保取得实效。
(二)财务收支审计方面。关注学校预算管理和预算执行过程,强化预算项目全生命周期管理意识,开展2024年校本级财务收支审计,推动过紧日子成为常态。根据校工会委托,开展校工会年度财务收支审计。
(三)经济责任审计方面。围绕学校重大政策措施实施成效,持续贯彻落实“过紧日子”思想,结合被审计部门和被审计领导干部对审计报告(征求意见)的反馈情况,分批次出具处级领导干部经济责任审计报告,促进领导干部权利规范运行。
(四)工程管理审计方面。持续做好创新创业大楼项目、多层住宅加装电梯项目、老旧小区改造项目的跟踪审计,严格建设工程竣工结算审计,推进完工项目决算审计。对5万元以下由建设部门自行审核的项目结算情况开展抽查复审。修订完善《建设工程项目审计实施办法》。
(五)推动审计整改方面。按照《中共咸阳师范学院委员会审计整改实施办法》,根据审计整改工作方案,动态调整审计发现问题台账,督促整改落实。高度关注问题多发的重点岗位、重点事项和重点环节、屡审屡犯的领域,特别是科研经费挤占、挪用等问题,组织抽查审计,促进建章立制,达到规范管理、堵塞漏洞的效果。
(六)审计结果共享方面。加强与纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他监督力量的沟通协作,形成信息共享、结果公用、重要事项共同实施、共同落实等工作机制。
(七)上级专项审计方面。全力配合审计厅、教育厅等上级审计机关开展的国有资产管理等专项审计,规范国有资产管理,提高资产利用效益。
三、主要举措
(一)加强审计队伍建设和业务能力。围绕审计监督、咨询、决策服务等职责要求,不断加大对审计人员财会、经济、工程管理、法律等方面专业培训,开展业务学习及交流,促进理论学习与业务学习的深度融合,拓宽审计人员工作思路,更新审计知识,切实提升内部审计人员“能查、会说、擅写”能力。
(二)健全审计制度和强化长效机制。根据《审计署关于内部审计工作的规定》《陕西省教育系统建设工程工程项目审计实施办法》《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计意见》等文件精神,结合学校实际和日常审计监督工作中存在的相关问题,关注项目实施绩效,修订我校建设工程项目审计相关制度。
(三)发挥内部审计防范风险和规范治理。认真开展经济活动的事前、事中和事后审计监督,加强学校组织的各类招(议)标、考察、验收等重大经济活动过程监督,认真做好招标(磋商)文件、经济合同签订的日常审核工作。