内部审计基本流程图
发布时间:2019-01-17    来源:咸阳师范学院     点击次数:

内部审计基本流程图

流程图

说 明

责任部门

相关文档

审计处根据审计计划、部门委托等进行审计立项

相关部门

审计处

审计计划

审计委托书等

审计处组成审计组,编制审计工作方案

审计处

审计工作方案

实施审计前三个工作日送达审计通知书

审计组

审计通知书

财务收支审计和经济责任审计等需召开审计进点会;审计组收集有关证据资料,获取审计证据,编制审计工作底稿。

审计工作底稿

审计组形成审计报告征求意见稿,征求被审计单位(对象)意见,被审计单位(对象)十个工作日内答复,预期视为无异议

被审计单位(对象)

审计报告征求意见稿

审计组提交审计报告,需要做出审计决定的拟定审计决定,审计处审核。

审计处

审计报告 (决定)

校领导审批

出具审计报告并送达被审计单位(对象)、有关部门等

整理审计档案

审计档案

上一条:建设项目预(结)算审核流程图

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